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索 引 号:
004433161/2018-53692
分      类:
市本级预决算及三公经费预决算 ; 国民经济管理、国有资产监管;财政、金融、审计
发布机构:
市政府办公室
发文日期:
2018年09月15日
名      称:
关于寿光市2017年市级财政决算的报告
文      号:
公开方式:
公开时限:
长期公开

关于寿光市2017年市级财政决算的报告

——在市十七届人大常委会第十三次会议上

 

市财政局局长 田太卿

 

各位常委会组成人员:

我受市政府委托,现将2017年市级财政决算报告如下,请予审议。

2017年,全市一般公共预算收入完成903102万元,比上年增收26304万元,可比增长3%;全市一般公共预算支出完成954598万元,可比增幅与上年持平。

市级一般公共预算决算情况。市级(含市本级和街区,下同)一般公共预算收入完成630436万元,比上年增收6859万元,可比增长1.1%;一般公共预算支出710328万元,比上年减支26560万元,可比下降3.6%。市本级一般公共预算收入完成449801万元,比上年减收5003万元,可比下降1.1%;一般公共预算支出609292万元,比上年减支8126万元,可比下降1.3%。市级一般公共预算累计结余结转41072万元。

市级政府性基金决算情况。市级政府性基金收入完成350245万元,比上年增收110351万元,同比增长46%;政府性基金支出324731万元,比上年增支109677万元,同比增长51%。市本级政府性基金收入完成350245万元,比上年增收110351万元,同比增长46%;政府性基金支出249588万元,比上年增支49918万元,同比增长25%。市级政府性基金预算累计结余结转8641万元,其中市本级结余结转8641万元。

社会保险基金决算情况。全市社会保险基金收入完成448918万元,比上年增收14341万元,同比增长3.3%;社会保险基金支出完成425347万元,比上年增支30410万元,同比增长7.7%。当年收支结余23571万元,年末滚存结余375464万元。

国有资本经营预算。全市国有资本经营预算收入7948万元,完成预算的198.7%,同比增长100%;国有资本经营预算支出11962万元,完成预算的299.1%,同比增长201%。国有资本经营预算收入,加转移支付补助,共计11962万元。收支平衡。

地方政府性债务情况。2017年,潍坊市下达我市政府债务限额1084100万元,其中一般债务限额915400万元,专项债务限额168700万元。2017年,潍坊市分配我市地方政府债券资金525813万元,其中新增债券资金23500万元,债券置换资金502313万元。

截至201712月底,我市政府性债务余额1248579万元,其中:政府负有偿还责任的一类债务1074164万元,政府负有担保责任的二类债务297万元,政府负有救助责任的三类债务174118万元。

2017年,全市上下全面贯彻党的十八大、十八届历次全会和党的十九大精神,认真落实市十七届人大及其常委会决议,奋力推动品质寿光建设,扎实做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险工作,全市经济社会平稳健康发展,财政执行情况良好。

一、财政运行质量水平稳步提升。一是财政收入质量进一步提高。与实体经济运行密切相关主体税种全面大幅增收,全年完成274326万元,同期增收70322万元,同比增长34.7%。增值税、企业所得税、个人所得税分别同比增长28.3%45.2%107.4%,总体反映出我市经济活跃度明显上升,呈现提质增效、稳中向好的态势。二是重点企业增收支撑拉动作用明显。纳税百强企业地方税收增长37.2%,占全市企业税收的79.5%。其中过亿元企业6家、过5000万元企业13家,分别比上年增加2家、8家。同比增收的有73家,增收额104622万元,其中增收额超过1000万的有18家,增收额超过亿元的有3家。三是财政保障能力持续增强。民生支出占比84.3%,同比增长5.1%,成为提高群众满意度的重要基础,八项重点支出同比增长2.4%,投资拉动作用明显。

二、新旧动能转换深入推进。提高扶持政策的激发力和精准性,助推经济发展提质增效。一是落实减税降费政策。执行出口退税、高新技术企业所得税减征及研发经费加计扣除等各类优惠政策,给予企业税收让与13亿元。制发政府收费基金目录清单,规范涉企收费行为,取消、停征、免征行政事业性收费和政府性基金17项,减轻企业负担8100万元,激发了企业发展活力。二是增强政策精准度。联合法制办对全市执行的涉企政策进行清理整合,涵盖高端人才、节能环保等1280130条;涉企政策实施年度综合绩效评价,完善与企业地方财政贡献挂钩机制,进一步强化政策集约性和精准性三是持续创新支持发展方式。优化政府债务结构,全年置换债券资金到位50.2亿元,将三类债务转换为一类债务进行置换2.3亿元,争取新增债券2.35亿元,有力缓解了财政风险和压力。规范推广应用PPP模式,全市共落地PPP项目13个,投资总规模达38亿元。新设立9只产业引导基金,基金总规模达161亿元,助力全市重点行业和产业转型升级。抓住棚改政策窗口期,积极争取政策性银行贷款,全年到位资金20亿元,稳妥推进棚户区改造项目实施。四是优化金融生态环境。兑付资金5690万元,支持106家企业规范化改制和上市挂牌,上市挂牌公司总量列潍坊各县市区首位。金政担保公司成为省担保协会成员,提高政策性担保能力,累计为53家企业提供担保11013亿元。积极争取中央资金1154万元,开展涉农贷款和创业担保贷款业务,支持普惠金融发展。

三、民生保障体系更加健全。一是提高保障标准。建立完善社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制,落实联动机制保障对象的价格临时补贴;持续提高农村特困人员、城乡低保对象、优抚对象、基本公共卫生服务、居民基本医疗保险、教育资助等保障标准让困难群众更有获得感。二是扩大保障范围。继续落实“两免一补”等各项教育补助政策,进一步健全经济困难家庭学生救助体系,将寄宿生生活费补助范围扩大到在校寄宿生的30%促进了教育均衡发展;开展重特大疾病医疗救助,救助模式由原来的按病种救助转变为按费用救助,支持全市106处农村(社区)卫生室的新建、改建工程;支持城投太阳城老年服务中心和农村幸福院建设,满足社会养老服务需求。安排资金87546万元,支持城镇保障性安居工程和棚户区改造项目,落实农民进城购房等财政补贴政策,持续改善城乡住房条件三是深入实施乡村振兴战略。投入资金1517万元,实施沃土工程和根结线虫防治工程,提升耕地质量。投入资金3900万元,大力实施土地整理复垦开发,积极推进城乡建设用地增减挂钩项目建设,促进土地集约节约利用。兑付资金12000万元落实支农惠农政策,实施农业支持保护补贴、棉花目标价格改革补贴、农机购置补贴等惠农政策,有效调动了农民生产积极性。投入资金2616万元开展宜居乡村建设,打造“美丽乡村”精品示范村,为21275户农户安装无害化厕所,开展农村改厕与生活污水一体化试点,美丽乡村建设步伐不断加快。四是加快精准扶贫脱贫。投入资金1122万元,支持古城街道扶贫产业园、上口镇扶贫葡萄产业园建设,支持156个集体经济薄弱村新上光伏发电等项目。同时筹集资金8500万元全力支持“双城同创”工作,推动城市建设强基础补短板促提升,顺利通过全国卫生城市复审,跻身全国文明城市行列。

四、体制机制改革成效显著。一是推进财税管理体制改革。调整完善镇街财政管理体制,理顺市镇事权和支出责任,对部分市属企业税收、基本药物改革补偿等支出下放镇街管理,制定增收奖励政策,兑现镇街区超收返还奖励1.8亿元,极大提高了镇街区增收节支积极性,镇街收入同比增收61840万元。二是强化财政支出监管。通过大力压减一般性支出,加大集中资金直接支付力度,强化投资项目评审和预算绩效管理,盘活存量资金5100万元,审减不合理项目资金35552万元,“三公经费”支出同比下降1.2%三是推动融资平台公司转型改制。规范政府举债行为,稳妥剥离融资平台公司政府融资职能,成立了以产业运营为主体的市金宏投资开发集团有限公司和以金融投资为主体的市金融投资集团有限公司,在全省县域较早规范完成政府融资平台市场化转型改革。四是加快国有企业改革。着眼做强做优做大国有企业,充实市国资监管机构人员编制,健全完善国有企业管理制度体系,构建起“大国资”管理格局。园林集团、城市亮化建设公司、宏建市政设施养管公司等国有企业相继挂牌成立,全市国有企业规模不断扩大。五是构建“大监督”运行机制。整合财政监督、会计、政府采购等监督力量,推行“双随机一公开”机制,提高了监督工作质效。推进实施政府采购“管采分离”,构筑依法诚信采购平台,市级政府采购额达到50亿元,节约资金近4亿元。

下一步,财政工作将在市委、市政府的正确领导下,在市人大及其常委会的监督指导下,认真贯彻落实市十七届人大二次会议决议,坚定信心,改革创新,攻坚克难,推动财政工作再上新水平,为品质寿光迈向高质量发展做出积极贡献。

 

 

1

2017年市级一般公共预算收入决算草案表

 

 

 

 

单位:万元

 

     

预算数

完成数

占预算%

可比增长%

 

增值税

37877

37877

100.0

-24.6

 

营业税

30

30

100.0

 

 

企业所得税

15207

15207

100.0

142.2

 

个人所得税

6819

6820

100.0

44.5

 

城市维护建设税

2983

2983

100.0

-56.2

 

房产税

5440

5440

100.0

-24.4

 

印花税

2429

2429

100.0

19.7

 

城镇土地使用税

24657

24657

100.0

-15.9

 

土地增值税

109234

113534

103.9

31.6

 

车船税

7

7

100.0

-84.8

 

耕地占用税

5281

7453

141.1

-84.6

 

契税

30715

30715

100.0

46.3

 

专项收入

13089

13089

100.0

-15.4

 

行政事业性收费收入

21075

21075

100.0

53.8

 

罚没收入

17693

17693

100.0

20.2

 

国有资本经营收入

 

 

 

-100.0

 

国有资源(资产)有偿使用收入

147608

147608

100.0

23.8

 

其他收入

3184

3184

100.0

-87.5

 

市本级收入

443328

449801

101.5

-1.1

 

圣城街道

54510

54510

100.0

 

 

文家街道

23544

23544

100.0

 

 

古城街道

48087

48087

100.0

 

 

孙家集街道

7631

7631

100.0

 

 

洛城街道

42936

42936

100.0

 

 

双王城生态经济园区

3927

3927

100.0

 

 

市级收入合计

623963

630436

101.0

1.1

 

地方政府债券收入

464313

464313

 

 

 

转移性收入

273954

292061

 

 

 

返还性收入

33969

33969

 

 

 

  一般性转移支付收入

91280

91280

 

 

 

  专项转移支付收入

70822

70822

 

 

 

  下级体制上解收入

20409

38516

 

 

 

  调入资金等

30000

30000

 

 

 

  上年结余结转收入

27474

27474

 

 

 

市级收入总计

1362230

1386810

 

 

 

其中:市本级

1269019

1285774

 

 

 

2

 

 

 

 

2017年市级一般公共预算支出决算草案表

 

 

 

单位:万元

  

预算数

完成数

占预算%

可比增长%

一般公共服务支出

49805

49805

100.0

10.8

公共安全支出

41704

41704

100.0

14

教育支出

134312

134312

100.0

-2.8

科学技术支出

8591

8590

100.0

138

文化体育与传媒支出

4691

4691

100.0

25.2

社会保障和就业支出

61163

95163

155.6

12.5

医疗卫生与计划生育支出

35761

35761

100.0

-46.8

节能环保支出

39189

39189

100.0

34

城乡社区支出

84355

53355

63.3

-17.6

农林水支出

70122

73758

105.2

-19.9

交通运输支出

12169

12169

100.0

42.2

资源勘探信息等支出

3158

3158

100.0

-39

商业服务业等支出

2924

2924

100.0

28.2

金融支出

6404

6404

100.0

-35.4

援助其他地区支出

2329

2329

100.0

4.5

国土海洋气象等支出

8547

8547

100.0

62.4

住房保障等支出

22020

22020

100.0

168.8

粮油物资储备支出

3293

3293

100.0

17.3

债务付息支出

12120

12120

100.0

51.6

市本级支出

602657

609292

101.1

-1.3

圣城街道

23477

23477

100.0

 

文家街道

18383

18383

100.0

 

古城街道

14809

14809

100.0

 

孙家集街道

8336

8336

100.0

 

洛城街道

28206

28206

100.0

 

双王城生态经济园区

7825

7825

100.0

 

市级支出合计

695868

710328

102.1

-3.6

转移性支出

666362

676482

 

 

体制上解支出

171097

171097

 

 

调出资金和债务还本支出

464313

464313

 

 

结转下年支出

30952

41072

 

 

         市级支出总计

1362230

1386810

 

 

         其中:市本级

1269019

1285774

 

 

                   

3

2017年市级政府性基金预算收入决算草案表

 

 

单位:万元

  

预算数

完成数

占预算%

增长%

一、国有土地收益基金收入

16157

16157

100.0

68.7

二、农业土地开发资金收入

3205

3205

100.0

16.0

三、国有土地使用权出让金收入

317091

317091

100.0

66.2

四、彩票公益金收入

1035

1035

100.0

19.1

五、城市基础设施配套费收入

4259

4259

100.0

-85.9

六、污水处理费收入

5620

5620

100.0

2.8

七、其他政府性基金收入

2878

2878

100.0

994.3

市本级收入

350245

350245

100.0

46.0

圣城街道

 

 

 

 

文家街道

 

 

 

 

古城街道

 

 

 

 

孙家集街道

 

 

 

 

洛城街道

 

 

 

 

双王城生态经济园区

 

 

 

 

市级收入合计

350245

350245

100.0

46.0

转移性收入

73365

73365

 

 

上级补助收入

927

927

 

 

  上年结转结余、调入资金等

10938

10938

 

 

  债务转贷收入

61500

61500

 

 

市级收入总计

423610

423610

 

 

其中:市本级

348467

348467

 

 

 

 

4

2017年市级政府性预算基金支出决算草案表

 

 

单位:万元

  

预算数

完成数

占预算%

增长%

一、文化体育与传媒支出

46

46

100.0

 

二、社保保障和就业支出

50

50

100.0

-46.2

三、城乡社区支出

247731

247731

100.0

25.3

  国有土地使用权出让收入及对应专项
  
债务收入安排的支出

229346

229346

100.0

48.3

  国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出

9858

9858

100.0

8.8

  农业土地开发资金及对应专项债务收入支出

599

599

100.0

755.7

 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

2303

2303

100.0

-91.9

  污水处理费及对应专项债务收入安排的支出

5625

5625

100.0

3.7

四、资源勘探信息等支出

80

80

100.0

-81.7

五、商业服务业等支出

5

5

100.0

 

六、其他政府性基金支出

1676

1676

100.0

23.1

市本级支出

249588

249588

100.0

25.0

圣城街道

20762

20762

100.0

 

文家街道

432

432

100.0

 

古城街道

980

980

100.0

 

孙家集街道

4497

4497

100.0

 

洛城街道

48368

48368

100.0

 

双王城生态经济园区

104

104

100.0

 

市级支出合计

324731

324731

100.0

51.0

转移性支出

98879

98879

 

 

上解上级支出

89

89

 

 

  债务还本支出

38000

38000

 

 

  调出资金

30000

30000

 

 

  补助下级支出

22149

22149

 

 

  结转下年支出

8641

8641

 

 

市级支出总计

423610

423610

 

 

              其中:市本级

348467

348467

 

 

5

2017年寿光市社会保险基金预算收入决算草案表

 

 

 

 

       单位:万元

      

预算数

完成数

金额

占预算%

增长%

社会保险基金收入合计

439031

448918

102.3

3.3

        其中:保险费收入

267180

260079

97.3

-4.4

              财政补贴收入

54589

57435

105.2

-4.7

  (一)企业职工基本养老保险基金收入

196221

200225

102.0

-2.4

        其中:保险费收入

112728

107635

95.5

-13.4

              财政补贴收入

 

 

 

 

  (二)机关事业单位基本养老保险基金收入

52801

54375

103.0

2.9

        其中:保险费收入

44093

44200

100.2

-13.7

              财政补贴收入

8602

10114

117.6

574.3

  (三)居民基本养老保险基金收入

44180

46766

105.9

4.2

        其中:保险费收入

16218

16232

100.1

-1.7

              财政补贴收入

24820

26154

105.4

10.6

  (四)城镇职工基本医疗保险基金收入

59643

79004

132.5

50.9

        其中:保险费收入

58643

58173

99.2

12.6

              财政补贴收入

 

 

 

 

  (五)居民基本医疗保险基金收入

65371

44940

68.7

-22.4

        其中:保险费收入

20225

20311

100.4

40.8

              财政补贴收入

21167

21167

100.0

-39.7

  (六)工伤保险基金收入

6917

8575

124.0

31.4

        其中:保险费收入

4774

5204

109.0

25.3

  (七)失业保险基金收入

9271

10100

108.9

-12.8

        其中:保险费收入

7200

4710

65.4

-26.9

  (八)生育保险基金收入

4627

4933

106.6

53.9

        其中:保险费收入

3299

3614

109.5

13.8

备注:1、机关事业单位养老保险基金财政补贴2017年增长574.3%,增长较大原因是机关事业单位退休人员日益增加,而缴费率和缴费基数并没有很大提高,导致机关事业养老保险越来越入不敷出,需要财政补贴的缺口越来越大。
     2.
失业保险基金保险费收入下降26.9%,主要是根据《关于阶段性降低失业保险费率有关问题通知》(鲁人社发[2017]8号)要求,2017年缴费率从1.5%降为1%

             

6

2017年寿光市社会保险基金预算支出决算草案表

 

 

 

 

单位:万元

      

预算数

完成数

金额

占预算%

增长%

社会保险基金支出合计

411100

425347

103.5

7.7

       其中:社会保险待遇支出

257389

265536

103.2

6.6

  (一)企业职工基本养老保险基金支出

196221

206526

105.3

4.6

        其中:基本养老保险待遇支出

81193

90800

111.8

13.4

  (二) 机关事业单位基本养老保险基金支出

52801

55059

104.3

14.5

        其中:基本养老保险待遇支出

52801

55059

104.3

14.5

  (三)居民基本养老保险基金支出

29924

29841

99.7

10.2

        其中:基本养老保险待遇支出

24099

24385

101.2

-6.3

  (四)城镇职工基本医疗保险基金支出

51741

69465

134.3

57.7

        其中:基本医疗保险待遇支出

48823

45395

93.0

9.1

  (五)居民基本医疗保险基金支出

57889

41682

72.0

-26.3

        其中:基本医疗保险待遇支出

41096

40168

97.7

-5.1

  (六)工伤保险基金支出

7717

8296

107.5

25.1

        其中:工伤保险待遇支出

2912

3322

114.1

28.8

  (七)失业保险基金支出

9271

9324

100.6

-19.0

        其中:失业保险待遇支出

1589

1716

108.0

-66.4

  (八)生育保险基金支出

5536

5154

93.1

41.9

        其中:生育保险待遇支出

4876

4691

96.2

43.4

备注:1.2017年开始,潍坊市对职工医疗上缴下拨政策进行了调整,对职工医疗实行统收统支,201769465万元的支出中,包含23930万元的上缴上解支出。基本医疗待遇支出增长9.1%,在合理范围内。
     2.
失业保险基金由潍坊市级统收统支,2017年支出减少较大的原因是,小额担保贷款贴息项目和失业金扩大支出项目任务减少。

             

 

 

 

 

7

 

 

2017年寿光市社会保险基金结余决算草案表

 

 

单位:万元

      

上年完成

完成数

社会保险基金本年收支结余合计

39486

23571

  (一)企业职工基本养老保险基金本年收支结余

7649

-6301

  (二)机关事业单位基本养老基金本年收支结余

4747

-684

  (三)居民基本养老保险基金本年收支结余

17812

16925

  (四)城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余

8309

9539

  (五)居民基本医疗保险基金本年收支结余

1419

3258

  (六)工伤保险基金本年收支结余

-105

279

  (七)失业保险基金本年收支结余

82

776

  (八)生育保险基金本年收支结余

-427

-221

社会保险基金年末滚存结余合计

351893

375464

  (一)企业职工基本养老保险基金年末滚存结余

57077

50777

  (二)机关事业单位基本养老基金年末滚存结余

3103

2419

  (三)居民基本养老保险基金年末滚存结余

216556

233480

  (四)城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余

66538

76077

  (五)居民基本医疗保险基金年末滚存结余

3714

6972

  (六)工伤保险基金年末滚存结余

1876

2155

  (七)失业保险基金年末滚存结余

1658

2434

  (八)生育保险基金年末滚存结余

1371

1150

8

2017年市级国有资本经营预算收入决算草案表

 

 

 

           单位:万元

        

预算数

完成数

占预算%

增长%

股利、股息收入

4000

7948

198.7

100.0

国有控股公司股利、股息收入

4000

7948

198.7

100.0

市本级收入

4000

7948

198.7

100.0

圣城街道

 

 

 

 

文家街道

 

 

 

 

古城街道

 

 

 

 

孙家集街道

 

 

 

 

洛城街道

 

 

 

 

双王城生态经济园区

 

 

 

 

市级收入合计

4000

7948

198.7

100.0

上级补助收入

 

4014

 

 

市级收入总计

4000

11962

 

 

 

 

 

 

 

9

2017年市级国有资本经营预算支出决算草案表

 

 

 

         单位:万元

        

预算数

完成数

占预算%

增长%

其他国有资本经营预算支出

4000

11962

299.1

201.0

市本级支出

4000

11962

299.1

201.0

圣城街道

 

 

 

 

文家街道

 

 

 

 

古城街道

 

 

 

 

孙家集街道

 

 

 

 

洛城街道

 

 

 

 

双王城生态经济园区

 

 

 

 

市级支出合计

4000

11962

299.1

201.0

市级支出总计

4000

11962

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

2017年寿光市政府债务余额及限额决算草案表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

地区

2017年政府债务余额

2017年政府债务限额

合计

一般债务

专项债务

合计

一般债务

专项债务

全市合计

1074164

914564

159600

1084100

915400

168700

备注:政府债务限额等于上年政府债务余额加当年新增债务限额(或减去当年调减债务限额)

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

2017年寿光市地方政府债券决算草案表

 

 

 

单位:万元

地区

分配额度合计

其中:1.新增债券

2.置换债券

全市合计

525813

23500

502313

市本级

502713

23500

479213

镇街区合计

23100

 

23100

羊口镇

23100

 

23100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

2017年全市新增政府债券支出决算草案表

 

单位:万元

      

完成数

     

23500

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

23500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

2017年上级对寿光市一般性转移支付及税收返还决算

草案表

 

单位:万元

补 助 项 目

    

    

125249

一般性转移支付

91280

    均衡性转移支付收入

1519

    结算补助收入

13031

    企业事业单位划转补助收入

318

    基层公检法司转移支付收入

2915

    义务教育等转移支付收入

10157

    基本养老保险转移支付收入

14029

    城乡居民医疗转移支付收入

86

    农村综合改革转移支付收入

4655

    产粮(油)大县奖励资金收入

1776

    重点生态功能区转移支付收入

684

    固定数额补助收入

9452

    贫困地区转移支付收入

245

    其他一般性转移支付

32413

返还性收入

33969

    消费税和增值税税收返还

15279

    所得税基数返还

8486

    成品油价格和税费改革税收返还

1293

    增值税“五五分享”税收返还

8735

    营业税及中央四大部门企业税收返还

176

14

2017年上级对寿光市专项转移支付决算草案表

 

 

 

 

单位:万元

            

合计

一般公共预算

政府性基金
  

国有资本经营预  

    

75763

70822

927

4014

  一、一般公共服务支出

395

395

 

 

  二、国防支出

10

10

 

 

  三、公共安全支出

266

266

 

 

  四、教育支出

1721

1721

 

 

  五、科学技术支出

2202

2202

 

 

  六、文化体育与传媒支出

286

201

85

 

  七、社会保障和就业支出

739

634

105

 

  八、医疗卫生与计划生育支出

568

568

 

 

  九、节能环保支出

5992

5992

 

 

  十、城乡社区事务支出

0

 

 

 

  十一、农林水支出

33555

33555

 

 

  十二、交通运输支出

10133

10133

 

 

  十三、资源勘测信息等支出

1884

1884

 

 

  十四、商业服务业等事务支出

1268

1268

 

 

  十五、金融支出

10

10

 

 

  十六、国土海洋气象等支出

3887

3887

 

 

  十七、住房保障支出

7796

7796

 

 

  十八、粮油物资储备支出

300

300

 

 

  十九、其他支出

4751

 

737

4014

 

2017年总决算补充表.xlsx
寿光市2017年转移支付执行情况说明.doc
2017年预算绩效工作开展情况说明.docx