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索 引 号:004527651/2017-05176 分  类: 财政预算及三公经费 ; 财政、金融、审计
发布机构: 物价局 发文日期: 2017年02月24日
名  称: 2017年物价局预算和“三公”经费预算公开 文  号:
公开方式: 公开时限: 长期公开

2017年物价局预算和“三公”经费预算公开

 

2017年寿光市物价局

部门预算

  

 

 

第一部分. 部门概况

.主要职能

.部门预算单位构成

 

第二部分. 2017年部门预算表

.2017年收支预算总表(功能分类科目)

.2017年收支预算总表(经济分类科目)

.2017年收入预算表

.2017年支出预算表

.2017年财政拨款收支预算表

.2017年一般公共预算支出表

.2017年政府性基金预算支出表

八.2017年财政拨款支出预算表

.2017年政府采购预算表

.2017年财政拨款安排的“三公”经费预算表

 

第三部分. 2017年部门预算情况和重要事项说明

.预算编制的基本原则和方法

.收支预算总体情况

.财政拨款收支情况

.一般公共预算财政拨款支出预算情况

.政府性基金支出预算情况

.重要事项说明

 

第四部分.名词解释 

 

第一部分  

 

部门概况 

 

一、主要职能

(一)起草价格方面的规范性文件;拟定全市价格工作规划和价格改革方案并组织实施。

(二)提出全市价格总水平调控目标和政策建议;承担运用价格政策杠杆引导资源配置,稳定市场价格总水平的责任。

(三)按照省、潍坊市规定的权限和程序,拟定全市实行政府指导价、政府定价的商品和服务价格;按照定价目录规定的定价权限和具体适用范围,会同有关部门制定和调整全市政府指导价、政府定价。

(四)会同有关部门管理全市行政性事业性收费工作;参与申报行政性、事业性收费立项;会同有关部门制定和调整省、潍坊市授权管理的行政性、事业性收费标准并监督实施;负责组织实施行政性事业性收费许可证制度。

(五)贯彻落实上级成本调查和成本监审政策,组织实施全市成本调查和成本监审工作;负责全市重要商品和服务社会平均成本的调查、测算、审核工作。

(六)负责全市市场价格的监测、预警工作,发布市场价格信息,拟定价格干预措施并组织实施;提出建立全市价格调节基金征收、管理和使用的建议并监督实施;配合有关部门管理市级粮食风险基金。

(七)负责价格评估和涉案物品价格鉴证工作。

(八)承担维护市场价格秩序的责任,负责反价格垄断等不正当价格行为的执法工作;依法查处价格与收费违法行为和价格垄断行为;协调处理价格争议;指导经营者、中介机构及行业组织的价格自律工作。

(九)承担局机关及所属单位的安全生产监管和维护稳定工作。

(十)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

寿光市物价局部门预算包括:市物价局机关、直属单位和所属事业单位。

寿光市物价局2017年部门预算编制范围单位详细情况见下表:

序号

单位名称

备注

1

寿光市物价局机关

 

2

寿光市物价检查所

 

3

寿光市价格认证中心

 

4

寿光市价格监测中心

 

5

寿光市价格调节基金征收管理办公室

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

 

2017年部门预算表  

 

 

 

 

 

1

2017年收支预算总表(功能分类科目)

 

单位:万元 

                            

                       

             

2017年预算

            

2017年预算

一、财政拨款

593.5

一般公共服务支出

593.5

    经费拨款

593.5

    财政事务

 

    纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款

 

        其他财政事务支出

 

    罚没收入安排的拨款

 

    纪检监察事务

 

    政府性基金安排的拨款

 

        行政运行

545.5

    纳入预算管理的其他收入安排的拨款

 

        一般行政管理事务

48

    上级一般转移支付(一般公共预算)

 

        大案要案查处

 

    财政专户管理资金安排的拨款

 

        事业运行

 

二、事业收入

 

        其他纪检监察事务支出

 

三、事业单位经营收入

 

    党委办公厅(室)及相关机构事务

 

四、其他收入

 

        其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

 

 

 

    其他一般公共服务支出

 

 

 

        其他一般公共服务支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

593.5

    本 年 支 出 合 计

593.5

五、上级补助收入

 

对附属单位补助支出

 

六、附属单位上缴收入

 

上缴上级支出

 

七、上年结转

 

结转下年

 

           

593.5

         

593.5


 

 

 

 

 

 

 

2

 

2017年收支预算总表(经济分类科目)

 

单位:万元 

                             

                       

             

2017年预算

            

2017年预算

一、财政拨款

593.5

工资福利支出

372.01

    经费拨款

593.5

商品和服务支出

97.26

    纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款

 

对个人和家庭的补助

124.23

    罚没收入安排的拨款

 

其他资本性支出

 

    政府性基金安排的拨款

 

债务还本及付息支出

 

    纳入预算管理的其他收入安排的拨款

 

基本建设支出

 

    上级一般转移支付(一般公共预算)

 

其他支出

 

    财政专户管理资金安排的拨款

 

 

 

二、事业收入

 

 

 

三、事业单位经营收入

 

 

 

四、其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

593.5

    本 年 支 出 合 计

593.5

五、上级补助收入

 

对附属单位补助支出

 

六、附属单位上缴收入

 

上缴上级支出

 

七、上年结转

 

结转下年

 

          

593.5

         

593.5


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   3

 

2017年收入预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

总计

财政拨款

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

上年结转

合计

一般公共预算

政府性基金安排的拨款

财政专户管理资金安排的拨款

经费拨款

纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款

罚没收入安排的拨款

纳入预算管理的其他收入安排的拨款

上级转移支付

 593.5

 593.5

 593.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           


4

2017年支出预算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  单位:万元

科目编码

科目名称

总 计

基本支出

项目支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

结转下年

201 

 

 

一般公共服务支出

593.5

545.5

48

 

 

 

 

 04

 

  发展与改革事务

593.5

545.5

48

 

 

 

 201

 04

 01

    行政运行(发展与改革)

545.5

 

545.5

    

 

 

 

 201

04 

 08

    物价管理

48

 

48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       


                                                       5

 

 

 

                    

 

 

 

 2017年财政拨款收支预算表

 

 

 

单位:万元 

 

 

                            

                       

 

 

                   

2017年预算

            

2017年预算

 

 

    经费拨款

593.5

一般公共服务支出

 

 

 

    纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款

 

    财政事务

 

 

 

    罚没收入安排的拨款

 

        其他财政事务支出

 

 

 

    政府性基金安排的拨款

 

    纪检监察事务

 

 

 

    纳入预算管理的其他收入安排的拨款

 

        行政运行

545.5

 

 

    上级一般转移支付(一般公共预算)

 

        一般行政管理事务

48

 

 

    财政专户管理资金安排的拨款

 

        大案要案查处

 

 

 

 

 

        事业运行

 

 

 

 

 

        其他纪检监察事务支出

 

 

 

 

 

    党委办公厅(室)及相关机构事务

 

 

 

 

 

        其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

 

 

 

 

 

    其他一般公共服务支出

 

 

 

 

 

        其他一般公共服务支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

593.5

      

593.5

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            6

   

2017年一般公共预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

科目

 

基本支出

项目支出

 
 

 

201 

 

 

一般公共服务支出

593.5

545.5

48

 

 

 04

 

  发展与改革事务

593.5

545.5

48

 

 201

 04

 01

    行政运行(发展与改革)

545.5

545.5

 

 

 201

04 

 08

    物价管理

48

 

48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

2017年政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

科目编码

科目

2017年预算

 

 

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                       

 

 

                                  8

2017年财政拨款支出预算表

 

 

单位:万元

经济分类科目名称

2017年预算

金额

其中:一般公共预算拨款安排

             合计

593.5

593.5

     (一)基本支出小计

545.5

 545.5

1、工资福利支出

 

 372.01

 

372.01

       基本工资

128.17

128.17

       津补贴

146.53

146.53

       社会保障缴费

 

 

       其他工资福利支出

97.31

97.31

2、对个人和家庭的补助

124.23

 

124.23

 

       住房公积金

39.4

39.4

       住房补贴

44.86

44.86

       物业补贴

8.78

8.78

       遗属补贴

0.86

0.86

       独子费

0.06

0.06

       离退休人员补贴

 

 

       冬季取暖补贴

12.89

12.89

       其他对个人和家庭的补助支出

17.38

17.38

3、一般商品和服务支出

 

49.26

 

49.26

     (二)项目支出小计

 

48

 

48

1、商品和服务支出

 

48

 

48

2、其他资本性支出

 

 

 

 

3、债务还本及付息支出

 

 

4、基本建设支出

 

 

 

 

5、其他支出

 

 

 

 


                                                           9

 

2017年政府采购预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

单位名称

资金来源

财政拨款

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

上年结转

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理资金

经费拨款

纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款

罚没收入安排的拨款

纳入预算管理的其他收入安排的拨款

上级转移支付

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

                                     

 

 


 

 

 

 

 

 

 

10

 

2017年财政拨款安排的“三公”经费预算表

 

 

 

 

 

单位:万元

总计

因公出国(境)经费

公务用车购置和运行费

公务接待费

小计

购置费

运行维护费

6.9

0

4.6

 

4.6

2.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

2017年部门预算情况和

重要事项说明

  

 一、预算编制的基本原则和方法

(一)按照预算管理有关规定,预算编制实行综合预算,寿光市物价局的收入和支出均纳入年度预算。

(二)认真执行市政府有关政策和文件要求,严格控制行政成本,提高资金使用效益。

(三)根据有关预算管理规定,人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴、社会保险政策编制,公用经费按照统一定额标准编制,项目支出按照履行职能需要,遵循统筹兼顾和保障重点的原则,区分轻重缓急,结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况

(一)2017年收入预算为593.5万元,其中:财政拨款    593.5万元、其他收入0万元、上年结转0万元。

(二)2017年支出预算为593.5万元,其中:按功能分类科目,一般公共服务支出 593.5万元;按经济分类科目,工资福利支出372.01万元,对个人和家庭的补助124.23万元,商品和服务支出97.26万元。

三、财政拨款收支情况

(一)2017年财政拨款收入预算为593.5万元,其中:经费拨款593.5万元、纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款0万元。

(二)2017年财政拨款支出预算593.5万元,具体情况如下:

1、一般公共服务(类)支出593.5万元,主要用于局机关及其所属事业单位等机构的人员工资、日常运转以及完成工作任务和事业发展目标而安排的项目支出。

(三)财政拨款安排的基本支出预算545.5万元,其中:

 1、人员经费496.24万元,主要用于基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、住房补贴、取暖费、独子费奖励金、其他对个人和家庭补助支出等。

 2、日常公用经费49.26万元,主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2017年一般公共预算支出593.5万元,具体情况如下:

1、一般公共服务(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)545.5万元,主要是局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2、一般公共服务(类)发展与改革事务(款)物价管理(项)48万元,主要是局属事业单位(寿光市价格认证中心、寿光市价格监测中心、寿光市价格调节基金征管理办公室)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、政府性基金支出预算情况

市物价局2016年政府性基金预算收入0万元,政府性基金预算支出0万元。

六、重要事项说明

(一) 政府采购情况

     2017年政府采购预算0万元,财政拨款安排0万元。

(二) 财政拨款安排的“三公”经费情况

2017年,财政拨款安排的“三公”经费共计6.9万元(含局机关、局属事业单位支出)其中:因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行费4.6万元,主要用于车辆运行等支出;公务接待费2.3万元,主要用于接待上级有关部门业务调研等支出。

2017年“三公”经费预算比2016年增加(减少)0万元,其中因公出国(境)费增加(减少)0万元;公务用车购置及运行费增加(减少)0万元;公务接待费增加(减少)0万元。 

 

第四部分

 

名词解释 

 

 

一、财政拨款收入:指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金收入和财政专户管理资金收入。

    二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

    三、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

    五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:

因公出国(境)反应单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;

公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及运行有关支出;

公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

 

 

                             二〇一七年二月二十四日                         


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